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NOTA DE EMPENHO 2019NE001085

Favorecido

ARQUIMEDES SILVA BRITO
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00025210882349

Emissão:

08/08/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as áreas do CPAI/3 no período de 15 a 19/07 a fim de compor a comissão de inspeção corretiva na unidades subordinadas ao CPAI/3

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001085 08/08/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as áreas do CPAI/3 no período de 15 a 19/07 a fim de compor a comissão de inspeção corretiva na unidades subordinadas ao CPAI/3
2019NE001085 08/08/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as áreas do CPAI/3 no período de 15 a 19/07 a fim de compor a comissão de inspeção corretiva
2019NL003096 08/08/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033917 13/08/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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