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NOTA DE EMPENHO 2019NE000062

Favorecido

ANTÔNIO ERIK PEREIRA PASTOR
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

00005411754321

Emissão:

13/03/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

11030/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA VIATURA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA,PARA A CIDADE DE BURITICUPU-MA, PERÍODO 17/01 A 18/01/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000062 13/03/2019 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA VIATURA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA,PARA A CIDADE DE BURITICUPU-MA, PERÍODO 17/01 A 18/01/2019.
2019NE000062 13/03/2019 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA VIATURA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA,PARA A CIDADE DE BURITICUPU-MA, PERÍODO 17/01 A 18/01/2019.
2019NL000096 13/03/2019 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003203 27/03/2019 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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