CPF/CNPJ:
00005244755390
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259498/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30/11/2019 e mais 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 /12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002466 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30/11/2019 e mais 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 /12/2019.
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2019NE002466 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Nev
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2019NL007853 | 02/12/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064547 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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