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NOTA DE EMPENHO 2019NE002095

Favorecido

ANTONIO ROBSON SÁ SANTOS
R$ 2.261,00
 

CPF/CNPJ:

00005149198331

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258364/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12 e 28/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002095 22/11/2019 2.261,00 2.261,00 2.261,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12 e 28/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
2019NE002095 22/11/2019 2.261,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10
2019NL007214 22/11/2019 0,00 2.261,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063524 04/12/2019 0,00 0,00 2.261,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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