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NOTA DE EMPENHO 2019NE002021

Favorecido

FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SILVA
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

00004023758310

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

257525/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 17/11/2019 , 07/12/2019 e 19/12/2019 em operação policial

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002021 21/11/2019 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 17/11/2019 , 07/12/2019 e 19/12/2019 em operação policial
2019NE002021 21/11/2019 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 17/11/2019 , 07/12/2019 e 19/12/2019 em o
2019NL007071 22/11/2019 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063367 02/12/2019 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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