CPF/CNPJ:
00003719729303
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
262156
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002553 | 29/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12.
|
2019NE002553 | 29/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA
|
2019NL007900 | 03/12/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064431 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,