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NOTA DE EMPENHO 2019NE002574

Favorecido

jõao batista salgado cutrim
R$ 1.596,00
 

CPF/CNPJ:

00003453252306

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258340/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem no eixo Penalva /MA a Pedro do Rosário/MA . Operação de rota de contenção de ataques a agências bancárias nos períodos de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e 05, 11, 17, 23 e 29/12/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002574 29/11/2019 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem no eixo Penalva /MA a Pedro do Rosário/MA . Operação de rota de contenção de ataques a agências bancárias nos períodos de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e 05, 11, 17, 23 e 29/12/2019
2019NE002574 29/11/2019 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por viagem no eixo Penalva /MA a Pedro do Rosário/MA . Operação de rota de contenção de ataques a agências bancárias n
2019NL007833 03/12/2019 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064558 05/12/2019 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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