CPF/CNPJ:
00003289155307
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
198384/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA( CEGESP)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001502 | 24/09/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA( CEGESP)
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2019NE001502 | 24/09/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
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2019NL005779 | 25/09/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047055 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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