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NOTA DE EMPENHO 2019NE002310

Favorecido

JANIEL LEONEL DA SILVA
R$ 931,00
 

CPF/CNPJ:

00003000364340

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

259166/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Paraibano e Passagem Franca /MA período de 10, 13, 16, 19, 22, 25 e 28/111/2019 com a finalidade de realizar operação de contenção de ataques as agencias bancarias.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002310 28/11/2019 931,00 931,00 931,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Paraibano e Passagem Franca /MA período de 10, 13, 16, 19, 22, 25 e 28/111/2019 com a finalidade de realizar operação de contenção de ataques as agencias bancarias.
2019NE002310 28/11/2019 931,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Paraibano e Passagem Franca /MA período de 10, 13, 16, 19, 22, 25 e 28/111/2019
2019NL007731 03/12/2019 0,00 931,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064556 05/12/2019 0,00 0,00 931,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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