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NOTA DE EMPENHO 2019NE002457

Favorecido

ROMULO CARDOZO COELHO
R$ 2.261,00
 

CPF/CNPJ:

00002745774379

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

259498/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 02, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 /12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002457 28/11/2019 2.261,00 2.261,00 2.261,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 02, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 /12/2019.
2019NE002457 28/11/2019 2.261,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Nev
2019NL007843 02/12/2019 0,00 2.261,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064547 05/12/2019 0,00 0,00 2.261,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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