CPF/CNPJ:
00002745774379
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259498/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 02, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 /12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002457 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 02, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 /12/2019.
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2019NE002457 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Nev
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2019NL007843 | 02/12/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064547 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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