CPF/CNPJ:
00002716854335
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
238616/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Imperatriz, Barra do Corda e Pinheiros/ma no período de 26 a 30/10/2019 a fim de participar da solenidade de passagem de comando do 3º BPM (Imperatriz), 5º BPM (Barra do Corda) e do 10º BPM (Pinheiro). conforme nota nº 2019102584914.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001794 | 08/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Imperatriz, Barra do Corda e Pinheiros/ma no período de 26 a 30/10/2019 a fim de participar da solenidade de passagem de comando do 3º BPM (Imperatriz), 5º BPM (Barra do Corda) e do 10º BPM (Pinheiro). conforme nota nº 2019102584914.
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2019NE001794 | 08/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Imperatriz, Barra do Corda e Pinheiros/ma no período de 26 a 30/10/2019
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2019NL006672 | 08/11/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057625 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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