CPF/CNPJ:
00002464581356
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156622/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Imperatriz/MA no período de 12/06 a 13/06/19. Escolta.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001069 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Imperatriz/MA no período de 12/06 a 13/06/19. Escolta.
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2019NE001069 | 06/08/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho devido valor errado
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2019NE001072 | 06/08/2019 | -286,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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