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NOTA DE EMPENHO 2019NE001069

Favorecido

VITOR DOS REIS DA SILVA DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00002464581356

Emissão:

06/08/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

156622/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Imperatriz/MA no período de 12/06 a 13/06/19. Escolta.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001069 06/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Imperatriz/MA no período de 12/06 a 13/06/19. Escolta.
2019NE001069 06/08/2019 286,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho devido valor errado
2019NE001072 06/08/2019 -286,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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