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NOTA DE EMPENHO 2019NE002314

Favorecido

ADRIANO LEANDRO DE ARAUJO
R$ 2.601,00
 

CPF/CNPJ:

00002400582327

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258631/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO PARA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODO 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12, 28/12

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002314 28/11/2019 2.601,00 2.601,00 2.601,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO PARA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODO 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12, 28/12
2019NE002314 28/11/2019 2.601,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODO 10/11,
2019NL007890 03/12/2019 0,00 2.601,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064431 05/12/2019 0,00 0,00 2.601,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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