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NOTA DE EMPENHO 2019NE002417

Favorecido

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
R$ 1.463,00
 

CPF/CNPJ:

00001185295364

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258207/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

TERESINA

Municipio:

PI

Estado:

PF

Descrição

CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 25/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002417 28/11/2019 1.463,00 1.463,00 1.463,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 25/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12.
2019NE002417 28/11/2019 1.463,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANC
2019NL008075 04/12/2019 0,00 1.463,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065369 09/12/2019 0,00 0,00 1.463,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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