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NOTA DE EMPENHO 2019NE002575

Favorecido

PEDRO PAULO L. NOGUEIRA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00001174859342

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258342/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2019 , A FIM DE ACOMPANHAREM O COMANDANTE GERAL DA PMMA QUE IRÁ INSPECIONAR E AVALIAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002575 29/11/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2019 , A FIM DE ACOMPANHAREM O COMANDANTE GERAL DA PMMA QUE IRÁ INSPECIONAR E AVALIAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO.
2019NE002575 29/11/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2019 , A FIM D
2019NL007695 02/12/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064525 05/12/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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