Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002084

Favorecido

DIEGO LEONARDO DE SOUSA
R$ 2.261,00
 

CPF/CNPJ:

00001090592396

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

258364/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12/12, 15/12, 18/12, 21/12, 24/12, 27/12 e 30/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002084 22/11/2019 2.261,00 2.261,00 2.261,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12/12, 15/12, 18/12, 21/12, 24/12, 27/12 e 30/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
2019NE002084 22/11/2019 2.261,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 12/11, 15/11, 18/11, 21/11, 24/11, 27/11, 30/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12
2019NL007210 22/11/2019 0,00 2.261,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063524 04/12/2019 0,00 0,00 2.261,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,