CPF/CNPJ:
00001053711301
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
256924/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA POR SEGUIR VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE BREJO/MA, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/12 A 30/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002363 | 28/11/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR SEGUIR VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE BREJO/MA, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/12 A 30/12/2019
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2019NE002363 | 28/11/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DIÁRIAS POR SEGUIR VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE BREJO/MA, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO
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2019NL007923 | 03/12/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064525 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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