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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000148

Dt. Emissão:
Descrição: custear despesas com viagem a cidade de Timon-MA,policiamento durante o pré-carnaval,período de 15 a 18 de fev/2019.

612,00 612,00 612,00
2019NE000175

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesas com materiais ou execução de serviços ainda que exista dotação especifica até o limite previsto no caput do art 11 deste decreto em função do valor para compras e serviços.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000253

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O EPMONT.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000647

Dt. Emissão:
Descrição: adiantamento para custear despesas com material de consumo.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE001519

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA( CEGESP)

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2019NE001851

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo

0,00 0,00 0,00
Totais: 8.000,00 8.000,00 8.000,00

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