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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001090

Dt. Emissão:
Descrição: manuteçao de armas

0,00 0,00 0,00
2019NE001092

Dt. Emissão:
Descrição: referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva em armamentos da delegacia geral de policia civil, período de 03/01 a 21/05/2019.

36.568,00 36.568,00 36.568,00
2019NE001727

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.

31.863,00 31.863,00 31.863,00
2019NE002066

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente aos serviços de manutenção preventiva em armamentos da delegacia geral de policia civil

32.357,00 32.357,00 32.357,00
Totais: 100.788,00 100.788,00 100.788,00

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