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NOTA DE EMPENHO 2019NE001727

Favorecido

P.G.C. MACHADO
R$ 31.863,00
 

CPF/CNPJ:

05977268000100

Emissão:

23/09/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

113584/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001727 23/09/2019 31.863,00 31.863,00 31.863,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
2019NE001727 23/09/2019 31.863,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
2019NL003003 23/09/2019 0,00 31.863,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044826 24/09/2019 0,00 0,00 31.863,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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