CPF/CNPJ:
05977268000100
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
113584/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001727 | 23/09/2019 | 31.863,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
|
2019NE001727 | 23/09/2019 | 31.863,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
|
2019NL003003 | 23/09/2019 | 0,00 | 31.863,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044826 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.863,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,