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NOTA DE EMPENHO 2019NE001853

Favorecido

SONIA DA SILVA SOUSA
R$ 3.470,00
 

CPF/CNPJ:

00061894036387

Emissão:

15/10/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

220442/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/goiânia-go, período de 01 a 10/10/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001853 15/10/2019 3.470,00 3.470,00 3.470,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/goiânia-go, período de 01 a 10/10/2019
2019NE001853 15/10/2019 3.470,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/goiânia-go, período de 01 a 10/10/2019
2019NL003261 15/10/2019 0,00 3.470,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052103 22/10/2019 0,00 0,00 3.470,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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