CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
15729/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a aquisicao de materiais de expediente(papeis)conforme pregao presencial,n.061/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000168 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a aquisicao de materiais de expediente(papeis)conforme pregao presencial,n.061/2018.
|
2019NE000168 | 14/03/2019 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ref.a anulacao do empenho n.00168/2019.
|
2019NE000233 | 19/03/2019 | -42.700,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,