CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000671
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais Permanentes
Processo:
72752/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001714 | 07/08/2019 | 278.195,47 | 278.195,47 | 278.195,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/2015 SSP NETSOLUTIONS AUTOMAÇÃO
|
2019NE001714 | 07/08/2019 | 278.195,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA, FORNECIDOS PELA
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2019NL006298 | 04/09/2019 | 0,00 | 278.195,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA, FORNECIDOS PELA
|
2019NL006296 | 04/09/2019 | 0,00 | 278.195,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA, FORNECIDOS PELA
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2019NL006309 | 04/09/2019 | 0,00 | 45.248,63 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 6298, NO PROCESSO Nº 72752/2019, DEVIDO O VALOR DA LIQUIDAÇÃO ESTÁ INCORRETO. FOI INSERIDO NO SISTEMA O VALOR R$ 278.195,47 E O VA
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2019NL006305 | 04/09/2019 | 0,00 | -278.195,47 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 6296, NO PROCESSO Nº 72752/2019, DEVIDO O HISTÓRICO DA OBSERVAÇÃO ESTÁ INCORRETO.
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2019NL006297 | 04/09/2019 | 0,00 | -278.195,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/20
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2019NL007714 | 15/10/2019 | 0,00 | 198.870,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/20
|
2019NL007718 | 15/10/2019 | 0,00 | 23.462,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUIS PROCESSO 72752/2019 CONTRATO 056/20
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2019NL007776 | 16/10/2019 | 0,00 | 10.613,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053512 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.613,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059293 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 267.581,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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