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NOTA DE EMPENHO 2019NE000093

Favorecido

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
R$ 3.967.957,56
 

CPF/CNPJ:

06272793000184

Emissão:

11/03/2019

Plano Interno:

000679

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Energia Elétrica

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

S/A

Descrição

pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000093 11/03/2019 3.967.957,56 3.967.957,56 3.967.957,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
2019NE000093 11/03/2019 965.034,37 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MARÇO 2019 PROCESSO 81143/2019
2019NE000986 16/05/2019 856.348,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 143067/2019 FATURAS 400000036089 40000036054 400000036097.
2019NE001983 03/09/2019 1.067.530,97 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 157619/2019 FATURAS 40000036089 40000036054 40000036097
2019NE002360 27/09/2019 1.079.044,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: eferente a pagamento de consumo de energia eletrica das unidades da SSP Ma janeiro/2019 processo 38811/2019
2019NL003137 27/03/2019 0,00 487.060,58 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
2019NL001047 27/03/2019 0,00 467.021,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
2019NL001048 27/03/2019 0,00 434.256,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
2019NL001049 27/03/2019 0,00 10.952,41 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NO VALOR 434.256;50, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 38811/2018 DA FATURA DE N° 36054, EMPRESA CEMAR , DEVIDO A ERRO NO VALOR D
2019NL003118 27/03/2019 0,00 -434.256,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCESSO 81143/2019 FATURA 400000036089 MARÇO 2019 CEMAR
2019NL004031 13/06/2019 0,00 454.746,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCESSO 81143/2019 FATURA 400000036054 MARÇO 2019 CEMAR
2019NL004030 13/06/2019 0,00 386.802,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCESSO 81143/2019 FATURA 400000036097 MARÇO 2019 CEMAR
2019NL004032 13/06/2019 0,00 14.799,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉ
2019NL006241 03/09/2019 0,00 527.819,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉ
2019NL006238 03/09/2019 0,00 524.776,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉ
2019NL006240 03/09/2019 0,00 14.935,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERG
2019NL007023 27/09/2019 0,00 539.971,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MA
2019NL007022 27/09/2019 0,00 522.763,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERG
2019NL007021 27/09/2019 0,00 16.309,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015793 22/05/2019 0,00 0,00 965.034,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024633 28/06/2019 0,00 0,00 856.348,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039585 04/09/2019 0,00 0,00 1.067.530,97
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046302 30/09/2019 0,00 0,00 1.079.044,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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