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NOTA DE EMPENHO 2019NE000063

Favorecido

MARIA ALAIR LODI
R$ 47.521,39
 

CPF/CNPJ:

00070503109720

Emissão:

07/03/2019

Plano Interno:

000677

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

21528/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato N°044/2015/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Israel/projetada, 20, N° 01, salas 28,29,36,37 e 40-Quadra 252- loteamento Jardim São Cristovão-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000063 07/03/2019 47.521,39 47.521,39 47.521,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato N°044/2015/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Israel/projetada, 20, N° 01, salas 28,29,36,37 e 40-Quadra 252- loteamento Jardim São Cristovão-MA.
2019NE000063 07/03/2019 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO. REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090752/2019.
2019NE001010 17/05/2019 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO. REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 0106/2009/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090756/2019.
2019NE001012 17/05/2019 11.521,39 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO CT. N° 07/2016-ASSEJUR/SEGEP, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS DO MINGUES N°103, CENTRO PINHEIRO-MA DO PROCESSO N°0121441/2019.
2019NE001558 19/07/2019 11.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO FACE ERRO NO EMPENHO 1558.
2019NE001560 19/07/2019 -11.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL RUA PROJETADA 20 N 01 QD 252 SALAS 28,29,36,37 E 40 LOT JARDIM SÃO CRISTOVAO SAO LUIS MA PROCESSO 204800/2019 CONTRATO 044/2015
2019NE002289 24/09/2019 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2289
2019NE002359 27/09/2019 -12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ISRAEL PROJETADA 01 QD 252 SALAS 28 29 36 37 E 40 L JARDIM SÃO CRISTOVÃO AGOSTO/2019 PROCESSO N° 194144/2019.
2019NE002703 11/11/2019 12.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato N°044/2015/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Israel/projetada, 20, N°
2019NL000089 11/03/2019 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090752/2019.
2019NL003112 17/05/2019 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 0106/2009/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090756/2019.
2019NL003119 17/05/2019 0,00 11.521,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL RUA PROJETADA 20 N 01 QD 252 SALAS 28,29,36,37 E 40
2019NL006882 24/09/2019 0,00 12.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO VALOR
2019NL007020 24/09/2019 0,00 -12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ISRAEL PROJETADA 01 QD 252 SALAS 28 29 36 37 E 40 L JARDIM SÃO CRI
2019NL008362 11/11/2019 0,00 12.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001796 11/04/2019 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB006918 12/04/2019 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL005500 13/08/2019 0,00 0,00 2.299,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034319 14/08/2019 0,00 0,00 9.222,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL006498 11/09/2019 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034311 12/09/2019 0,00 0,00 9.569,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL009270 09/12/2019 0,00 0,00 2.430,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065728 10/12/2019 0,00 0,00 9.569,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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