CPF/CNPJ:
00045187428349
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0051820/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. a 8 diárias de Sao Luis/MA a Maraba/PA, no período 19/03/2019 a 26/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000295 | 21/03/2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a 8 diárias de Sao Luis/MA a Maraba/PA, no período 19/03/2019 a 26/03/2019.
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2019NE000295 | 21/03/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a 8 diárias de Sao Luis/MA a Maraba/PA, no período 19/03/2019 a 26/03/2019.
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2019NL000784 | 21/03/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003505 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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