Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001131

Favorecido

JOAO DA CRUZ LOVOR CAMPOS
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00018562507172

Emissão:

06/06/2019

Plano Interno:

000684

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0108790/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAMPOS - 1º TEN PM R/R__REF. TRANSLADO DOS PILOTOS PARA COMPOR A EQUIPE DE SERVIÇO DA BASE DE IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 010879019/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001131 06/06/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAMPOS - 1º TEN PM R/R__REF. TRANSLADO DOS PILOTOS PARA COMPOR A EQUIPE DE SERVIÇO DA BASE DE IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 010879019/2019.
2019NE001131 06/06/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAM
2019NL003724 06/06/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020799 10/06/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,