CPF/CNPJ:
00018562507172
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0108790/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAMPOS - 1º TEN PM R/R__REF. TRANSLADO DOS PILOTOS PARA COMPOR A EQUIPE DE SERVIÇO DA BASE DE IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 010879019/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001131 | 06/06/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAMPOS - 1º TEN PM R/R__REF. TRANSLADO DOS PILOTOS PARA COMPOR A EQUIPE DE SERVIÇO DA BASE DE IMPERATRIZ/MA__PROCESSO Nº 010879019/2019.
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2019NE001131 | 06/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019.__SERVIDOR: JOÃO DA LUZ LOUVOR CAM
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2019NL003724 | 06/06/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020799 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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