CPF/CNPJ:
00005085676378
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0169872/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: ANDRE FELIPE DE ARAUJO SILVA ( ASSESSOR TÉCNICO ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001761 | 12/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR: ANDRE FELIPE DE ARAUJO SILVA ( ASSESSOR TÉCNICO ).
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2019NE001761 | 12/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 11/08/2019. DO PROCESSO Nº 0169872/2019.__SERVIDOR
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2019NL005409 | 12/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038007 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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