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NOTA DE EMPENHO 2019NE000018

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 1.870,32
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

02/04/2019

Plano Interno:

001702

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

34457/19

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente ao aditivo do contrato dos serviços prestados de telefonia móvel para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000018 02/04/2019 1.870,32 1.870,32 1.870,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato dos serviços prestados de telefonia móvel para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
2019NE000018 02/04/2019 2.200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
2019NE000420 27/12/2019 -329,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato dos serviços prestados de telefonia móvel para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
2019NL000148 03/04/2019 0,00 960,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato dos serviços prestados de telefonia móvel para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
2019NL000019 03/04/2019 0,00 960,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato dos serviços prestados de telefonia móvel para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
2019NL000024 03/04/2019 0,00 909,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato dos serviços prestados de telefonia móvel para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
2019NL000207 03/04/2019 0,00 909,61 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a reforma administrativa
2019NL000114 03/04/2019 0,00 -909,61 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a reforma administrativa
2019NL000103 03/04/2019 0,00 -960,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009520 25/04/2019 0,00 0,00 960,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009517 25/04/2019 0,00 0,00 909,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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