CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
0134497/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000084 | 23/09/2019 | 13.266,64 | 6.633,32 | 6.633,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção.
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2019NE000084 | 23/09/2019 | 3.316,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento, tonner, revelador,peças e manutenção dos meses de outubro, novembro e dezembro/2019.
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2019NE000111 | 19/11/2019 | 9.949,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 11530 referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento d
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2019NL000280 | 20/11/2019 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 11666 referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento d
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2019NL000281 | 05/12/2019 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069892 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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