CPF/CNPJ:
00063374706304
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
PROC. 118234/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. cartao corporativo consumo eventuais
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000057 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. cartao corporativo consumo eventuais
|
2019NE000057 | 26/07/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
|
2019NE000157 | 01/10/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. cartao corporativo consumo eventuais
|
2019NL000108 | 19/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
|
2019NE000157 | 01/10/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043279 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução total ref. adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000157, 630101-00001 2019NL000384
|
2019NE000157 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,