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NOTA DE EMPENHO 2019NE000230

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 243,71
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

25/09/2019

Plano Interno:

001431

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

0195988

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PELO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 16094/19 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 195988/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000230 25/09/2019 243,71 243,71 243,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PELO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 16094/19 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 195988/19
2019NE000230 25/09/2019 243,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PELO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 16094/19 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 195
2019NL001279 25/09/2019 0,00 243,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045746 26/09/2019 0,00 0,00 243,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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