CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
26/11/2019
Plano Interno:
001433
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0258193
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 258193/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000326 | 26/11/2019 | 32.040,12 | 32.040,12 | 32.040,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 258193/2019
|
2019NE000326 | 26/11/2019 | 32.040,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 25819
|
2019NL001656 | 26/11/2019 | 0,00 | 32.040,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062326 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.040,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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