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NOTA DE EMPENHO 2019NE000173

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 80,00
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

02/09/2019

Plano Interno:

001399

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

0186551/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação de Servidores Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA (VANDERLEIA SILVA SALES)__ NO PROJETO PASSO A FRENTE PRÉ VESTIBULAR, LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000173 02/09/2019 80,00 80,00 80,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA (VANDERLEIA SILVA SALES)__ NO PROJETO PASSO A FRENTE PRÉ VESTIBULAR, LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2019.
2019NE000173 02/09/2019 80,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA (VANDERLEIA SILVA SALES)__ NO PROJETO PA
2019NL000452 17/10/2019 0,00 80,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB071764 24/12/2019 0,00 0,00 80,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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