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NOTA DE EMPENHO 2019NE000120

Favorecido

LUANNE TAINA PEREIRA ARAÚJO
R$ 128,00
 

CPF/CNPJ:

00005442723312

Emissão:

09/07/2019

Plano Interno:

001396

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamentos Diversos

Processo:

0129429/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a Despesa com Cartão Corporativo em nome da Servidora Luanne Taina Pereira Araújo, Para Atender as Demandas da SAMOP - Serviços Pessoa Jurídica , Processo nº 129429/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000120 09/07/2019 128,00 128,00 128,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a Despesa com Cartão Corporativo em nome da Servidora Luanne Taina Pereira Araújo, Para Atender as Demandas da SAMOP - Serviços Pessoa Jurídica , Processo nº 129429/2019.
2019NE000120 09/07/2019 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente prestação de conta, DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 2.872,00 relativo ao cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS TOMADOS pessoa jurídica. Servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO - ID 0866259, Processo nº 233156/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000316, 580101-00001 2019NL001513
2019NE000316 03/12/2019 -2.872,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Despesa com Cartão Corporativo em nome da Servidora Luanne Taina Pereira Araújo, Para Atender as Demandas da SAMOP - Serviços P
2019NL000583 09/07/2019 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente prestação de conta, DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 2.872,00 relativo ao cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS TOMADOS pessoa jurídica. Servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO - ID 0866259, Processo nº 233156/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000316, 580101-00001 2019NL001513
2019NE000316 03/12/2019 0,00 -2.872,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027622 12/07/2019 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente prestação de conta, DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 2.872,00 relativo ao cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS TOMADOS pessoa jurídica. Servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO - ID 0866259, Processo nº 233156/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000316, 580101-00001 2019NL001513
2019NE000316 03/12/2019 0,00 0,00 -2.872,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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