CPF/CNPJ:
00005442723312
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0129429/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a Despesa com Cartão Corporativo em nome da Servidora Luanne Taina Pereira Araújo, Para Atender as Demandas da SAMOP - Serviços Pessoa Jurídica , Processo nº 129429/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000120 | 09/07/2019 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a Despesa com Cartão Corporativo em nome da Servidora Luanne Taina Pereira Araújo, Para Atender as Demandas da SAMOP - Serviços Pessoa Jurídica , Processo nº 129429/2019.
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2019NE000120 | 09/07/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente prestação de conta, DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 2.872,00 relativo ao cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS TOMADOS pessoa jurídica. Servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO - ID 0866259, Processo nº 233156/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000316, 580101-00001 2019NL001513
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2019NE000316 | 03/12/2019 | -2.872,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Despesa com Cartão Corporativo em nome da Servidora Luanne Taina Pereira Araújo, Para Atender as Demandas da SAMOP - Serviços P
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2019NL000583 | 09/07/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente prestação de conta, DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 2.872,00 relativo ao cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS TOMADOS pessoa jurídica. Servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO - ID 0866259, Processo nº 233156/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000316, 580101-00001 2019NL001513
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2019NE000316 | 03/12/2019 | 0,00 | -2.872,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027622 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente prestação de conta, DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 2.872,00 relativo ao cartão corporativo para atender as demandas com despesa com SERVIÇOS TOMADOS pessoa jurídica. Servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO - ID 0866259, Processo nº 233156/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000316, 580101-00001 2019NL001513
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2019NE000316 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.872,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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