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NOTA DE EMPENHO 2019NE000078

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 5.523,21
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

001388

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

182557/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Descrição

EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000078 18/09/2019 5.523,21 5.336,10 5.336,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NE000078 18/09/2019 5.523,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000476 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000477 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000478 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000479 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000480 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000481 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000493 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000488 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000490 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000491 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000492 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000495 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000497 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000498 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000499 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000501 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000502 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000503 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000506 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000509 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000485 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000487 18/09/2019 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000483 18/09/2019 0,00 180,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000508 18/09/2019 0,00 180,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000504 18/09/2019 0,00 159,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000505 18/09/2019 0,00 138,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000496 18/09/2019 0,00 110,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000482 18/09/2019 0,00 110,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000489 18/09/2019 0,00 76,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000494 18/09/2019 0,00 69,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000484 18/09/2019 0,00 69,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000486 18/09/2019 0,00 62,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019.
2019NL000500 18/09/2019 0,00 62,37 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044018 20/09/2019 0,00 0,00 984,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044021 20/09/2019 0,00 0,00 367,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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