CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
001076
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0233618/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000942 | 24/10/2019 | 3.128,00 | 3.128,00 | 3.128,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
|
2019NE000942 | 24/10/2019 | 3.128,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
|
2019NL002452 | 24/10/2019 | 0,00 | 3.128,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
|
2019NL002450 | 24/10/2019 | 0,00 | 31,28 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2019NL002451 | 24/10/2019 | 0,00 | -31,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053362 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.128,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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