CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
135694/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para suprir despesa com tarifas bancárias das bolsas do convênio nº 01/2018 Fapema/Segov relativo a jun/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000493 | 27/06/2019 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesa com tarifas bancárias das bolsas do convênio nº 01/2018 Fapema/Segov relativo a jun/2019.
|
2019NE000493 | 27/06/2019 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com tarifas bancárias das bolsas do convênio nº 01/2018 Fapema/Segov relativo a jun/2019.
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2019NL001224 | 27/06/2019 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027487 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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