CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
82297/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. as tarifas geradas pelo pagamento de bolsas do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA relativo a abril de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000339 | 08/05/2019 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. as tarifas geradas pelo pagamento de bolsas do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA relativo a abril de 2019
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2019NE000339 | 08/05/2019 | 38,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com tarifas geradas pelo pagamento de bolsas do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA relativo a abril de 2019
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2019NL000749 | 08/05/2019 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018169 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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