CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
75696/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento das bolsas do convênio IMESC/FAPEMA relativo a Mar/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000269 | 12/04/2019 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento das bolsas do convênio IMESC/FAPEMA relativo a Mar/2019.
|
2019NE000269 | 12/04/2019 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor ref. as tarifas bancárias geradas pelo pagamento das bolsas do convênio IMESC/FAPEMA relativo a Mar/2019.
|
2019NL000499 | 12/04/2019 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018207 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,