Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000194

Favorecido

CLAUDIO BRAGA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00072337664368

Emissão:

20/05/2019

Plano Interno:

000938

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

104943/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Adiantamento- Claudio Braga - Viagens- Escutas- período 26/05 A 05/07/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000194 20/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento- Claudio Braga - Viagens- Escutas- período 26/05 A 05/07/2019
2019NE000194 20/05/2019 100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de Adiantamento devolvido pelo o servidor Cláudio Braga, o saldo não fora utilizado. O adiantamento fora concedido conforme o processo n° 104943/2019 e a NE 194 para as despesas com Serviços_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000478, 220101-00001 2019NL001802
2019NE000478 21/08/2019 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento- Claudio Braga - Viagens- Escutas- período 26/05 A 05/07/2019
2019NL000654 20/05/2019 0,00 100,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de Adiantamento devolvido pelo o servidor Cláudio Braga, o saldo não fora utilizado. O adiantamento fora concedido conforme o processo n° 104943/2019 e a NE 194 para as despesas com Serviços_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000478, 220101-00001 2019NL001802
2019NE000478 21/08/2019 0,00 -100,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015633 22/05/2019 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de Adiantamento devolvido pelo o servidor Cláudio Braga, o saldo não fora utilizado. O adiantamento fora concedido conforme o processo n° 104943/2019 e a NE 194 para as despesas com Serviços_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000478, 220101-00001 2019NL001802
2019NE000478 21/08/2019 0,00 0,00 -100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,