CPF/CNPJ:
00025719360344
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
PROCESSO N. 105
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Processo nº 105799/2019 - Adiantamento - Viagem - Antonio Celso Souza - Escutas
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000211 | 21/05/2019 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo nº 105799/2019 - Adiantamento - Viagem - Antonio Celso Souza - Escutas
|
2019NE000211 | 21/05/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a material de consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000482, 220101-00001 2019NL001827
|
2019NE000482 | 27/08/2019 | -1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 105799/2019 - Adiantamento - Viagem - Antonio Celso Souza - Escutas - Material
|
2019NL000700 | 21/05/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a material de consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000482, 220101-00001 2019NL001827
|
2019NE000482 | 27/08/2019 | 0,00 | -1.170,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016197 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a material de consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000482, 220101-00001 2019NL001827
|
2019NE000482 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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