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NOTA DE EMPENHO 2019NE000211

Favorecido

ANTONIO CELSO SOUZA
R$ 330,00
 

CPF/CNPJ:

00025719360344

Emissão:

21/05/2019

Plano Interno:

000938

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

PROCESSO N. 105

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Processo nº 105799/2019 - Adiantamento - Viagem - Antonio Celso Souza - Escutas

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000211 21/05/2019 330,00 330,00 330,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo nº 105799/2019 - Adiantamento - Viagem - Antonio Celso Souza - Escutas
2019NE000211 21/05/2019 1.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a material de consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000482, 220101-00001 2019NL001827
2019NE000482 27/08/2019 -1.170,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo nº 105799/2019 - Adiantamento - Viagem - Antonio Celso Souza - Escutas - Material
2019NL000700 21/05/2019 0,00 1.500,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a material de consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000482, 220101-00001 2019NL001827
2019NE000482 27/08/2019 0,00 -1.170,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016197 24/05/2019 0,00 0,00 1.500,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolucao de saldo de adiantamento nao utilizado pelo servidor Antonio Celso Souza Proc. 105799/2019 - referente a material de consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000482, 220101-00001 2019NL001827
2019NE000482 27/08/2019 0,00 0,00 -1.170,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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