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NOTA DE EMPENHO 2019NE000018

Favorecido

UNITECH=RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 36.300,00
 

CPF/CNPJ:

32578387000154

Emissão:

12/03/2019

Plano Interno:

000557

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação

Processo:

55833/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000018 12/03/2019 36.300,00 36.300,00 36.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NE000018 12/03/2019 36.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NL000049 15/03/2019 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NL000088 25/03/2019 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NL000283 16/04/2019 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NL000383 08/05/2019 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NL000523 13/06/2019 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: manutenção técnica corretiva dos 2 ( dois ) sistemas de armazenamento ( storage )
2019NL000572 05/07/2019 0,00 6.050,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000018 22/03/2019 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002798 25/03/2019 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000027 25/03/2019 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000030 25/03/2019 0,00 0,00 302,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000090 25/03/2019 0,00 0,00 -302,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003170 27/03/2019 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000167 16/04/2019 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008185 18/04/2019 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000240 08/05/2019 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012283 09/05/2019 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000328 13/06/2019 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022043 14/06/2019 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000355 08/07/2019 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026406 09/07/2019 0,00 0,00 5.747,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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