CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
168171/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DE VALOR DE 25 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000194 | 11/10/2019 | 500,00 | 200,41 | 200,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DE VALOR DE 25 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
2019NE000194 | 11/10/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0149674/2019
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2019NL001305 | 06/11/2019 | 0,00 | 168,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIROS E TELÉGRAFOS DA FATURA Nº 49097, CONFORME PROCESSO Nº 0149674/2019.
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2019NL001317 | 06/11/2019 | 0,00 | 168,76 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ALTERAR CNPJ DESPESA CERTIFICADA
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2019NL001314 | 06/11/2019 | 0,00 | -168,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 51661 DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0262393/2019.
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2019NL001413 | 02/12/2019 | 0,00 | 28,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 51515 DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0262393/2019.
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2019NL001405 | 02/12/2019 | 0,00 | 2,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058768 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 168,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065022 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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