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NOTA DE EMPENHO 2019NE000237

Favorecido

OCTO SERVICS EIRELI
R$ 25.693,50
 

CPF/CNPJ:

21463904000123

Emissão:

28/06/2019

Plano Interno:

001613

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

26442/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Maranhão Parcerias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Ref a material de limpeza - OCTO SERVICOS EIRELI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000237 28/06/2019 25.693,50 25.693,50 25.693,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref a material de limpeza - OCTO SERVICOS EIRELI
2019NE000237 28/06/2019 25.693,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONTRATOS COM A EMPRESA OCTO SERVIÇOS, CONF. NF 0001. __PROC. 26442/2019.
2019NL001741 18/10/2019 0,00 25.693,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063537 04/12/2019 0,00 0,00 25.693,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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