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NOTA DE EMPENHO 2019NE000446

Favorecido

Empresa Maranhense de Administração e Recursos Humanos e Negocio Publicos
R$ 3.598.507,63
 

CPF/CNPJ:

06281794000195

Emissão:

30/09/2019

Plano Interno:

001614

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

211119/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Maranhão Parcerias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

s Humanos e Negocio Publicos

Descrição

Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários da MAPA, mes de SETEMBRO de 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000446 30/09/2019 3.598.507,63 3.598.507,63 2.717.493,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários da MAPA, mes de SETEMBRO de 2019.
2019NE000446 30/09/2019 3.707.800,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulacao de parte empenho (NE 446), ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários da MAPA, mes de SETEMBRO de 2019.
2019NE000503 30/09/2019 -109.293,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários da MAPA, mes de SETEMBRO de 2019.
2019NL001556 30/09/2019 0,00 3.707.800,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários da MAPA, mes de SETEMBRO de 2019.
2019NL001821 30/09/2019 0,00 3.598.507,63 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulacao para ajuste da liquidacao.__empenho com valor a maior 109.293,17
2019NL001794 30/09/2019 0,00 -3.707.800,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP001096 30/09/2019 0,00 0,00 29.070,33
PAGAMENTO
2019PP000881 08/10/2019 0,00 0,00 192.604,90
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da ob48507, PP 881. demanda
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NS000173 09/10/2019 0,00 0,00 -192.604,90
PAGAMENTO
2019PP000969 30/10/2019 0,00 0,00 27.589,69
PAGAMENTO
2019PP000979 30/10/2019 0,00 0,00 19.616,24
PAGAMENTO
2019PP000998 30/10/2019 0,00 0,00 14.289,48
PAGAMENTO
2019PP000972 30/10/2019 0,00 0,00 13.697,03
PAGAMENTO
2019PP000965 30/10/2019 0,00 0,00 11.806,50
PAGAMENTO
2019PP000994 30/10/2019 0,00 0,00 11.715,91
PAGAMENTO
2019PP000970 30/10/2019 0,00 0,00 10.094,99
PAGAMENTO
2019PP000966 30/10/2019 0,00 0,00 6.826,65
PAGAMENTO
2019PP000982 30/10/2019 0,00 0,00 5.763,83
PAGAMENTO
2019PP000961 30/10/2019 0,00 0,00 3.999,64
PAGAMENTO
2019PP000963 30/10/2019 0,00 0,00 2.862,92
PAGAMENTO
2019PP000987 30/10/2019 0,00 0,00 2.455,82
PAGAMENTO
2019PP000978 30/10/2019 0,00 0,00 2.211,01
PAGAMENTO
2019PP000964 30/10/2019 0,00 0,00 2.084,57
PAGAMENTO
2019PP000975 30/10/2019 0,00 0,00 1.498,95
PAGAMENTO
2019PP000992 30/10/2019 0,00 0,00 1.221,58
PAGAMENTO
2019PP000983 30/10/2019 0,00 0,00 1.026,55
PAGAMENTO
2019PP000984 30/10/2019 0,00 0,00 960,57
PAGAMENTO
2019PP000997 30/10/2019 0,00 0,00 940,28
PAGAMENTO
2019PP000996 30/10/2019 0,00 0,00 878,96
PAGAMENTO
2019PP000962 30/10/2019 0,00 0,00 824,09
PAGAMENTO
2019PP000974 30/10/2019 0,00 0,00 785,70
PAGAMENTO
2019PP000988 30/10/2019 0,00 0,00 545,91
PAGAMENTO
2019PP000968 30/10/2019 0,00 0,00 527,56
PAGAMENTO
2019PP000976 30/10/2019 0,00 0,00 413,18
PAGAMENTO
2019PP000986 30/10/2019 0,00 0,00 272,52
PAGAMENTO
2019PP000967 30/10/2019 0,00 0,00 261,71
PAGAMENTO
2019PP000991 30/10/2019 0,00 0,00 196,23
PAGAMENTO
2019PP000958 30/10/2019 0,00 0,00 100,99
PAGAMENTO
2019PP000971 30/10/2019 0,00 0,00 73,84
PAGAMENTO
2019PP000977 30/10/2019 0,00 0,00 57,04
PAGAMENTO
2019PP000973 30/10/2019 0,00 0,00 57,00
PAGAMENTO
2019PP000989 30/10/2019 0,00 0,00 55,74
PAGAMENTO
2019PP000985 30/10/2019 0,00 0,00 53,66
PAGAMENTO
2019PP000960 30/10/2019 0,00 0,00 39,31
PAGAMENTO
2019PP000995 30/10/2019 0,00 0,00 35,25
PAGAMENTO
2019PP000959 30/10/2019 0,00 0,00 25,00
PAGAMENTO
2019PP000990 30/10/2019 0,00 0,00 17,61
PAGAMENTO
2019PP000980 30/10/2019 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO
2019PP000993 30/10/2019 0,00 0,00 3,90
PAGAMENTO
2019PP000981 30/10/2019 0,00 0,00 2,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002104 27/11/2019 0,00 0,00 -29.070,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063263 29/11/2019 0,00 0,00 2.542.523,41
PAGAMENTO
2019PP001108 29/11/2019 0,00 0,00 29.070,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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