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NOTA DE EMPENHO 2019NE000094

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 6.830,96
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

15/04/2019

Plano Interno:

000250

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Juros e Multas Contratuais

Processo:

77425/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000094 15/04/2019 6.830,96 6.830,96 6.830,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
2019NE000094 15/04/2019 5.282,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO JUROS E MULTAS DE INSS, RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 2018.
2019NE000158 15/04/2019 1.548,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
2019NL000703 15/04/2019 0,00 6.830,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
2019NL000467 15/04/2019 0,00 5.282,16 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO Nº000467, VALOR INDEVIDO.
2019NL000701 15/04/2019 0,00 -5.282,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019232 16/04/2019 0,00 0,00 6.830,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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