CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Juros e Multas Contratuais
Processo:
77425/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000094 | 15/04/2019 | 6.830,96 | 6.830,96 | 6.830,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
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2019NE000094 | 15/04/2019 | 5.282,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO JUROS E MULTAS DE INSS, RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 2018.
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2019NE000158 | 15/04/2019 | 1.548,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
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2019NL000703 | 15/04/2019 | 0,00 | 6.830,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS , RELATIVO AOS PROCESSOS INSCRITOS EM RAP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018.
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2019NL000467 | 15/04/2019 | 0,00 | 5.282,16 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO Nº000467, VALOR INDEVIDO.
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2019NL000701 | 15/04/2019 | 0,00 | -5.282,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019232 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.830,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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