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NOTA DE EMPENHO 2019NE000095

Favorecido

AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
R$ 9.115,90
 

CPF/CNPJ:

08578592000135

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

000252

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

78840/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 78840/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000095 29/03/2019 9.115,90 9.115,90 9.115,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 78840/2019.
2019NE000095 29/03/2019 9.115,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 78840/2019.
2019NL000480 15/04/2019 0,00 9.115,90 0,00
PAGAMENTO
2019PP000185 16/04/2019 0,00 0,00 99,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009065 23/04/2019 0,00 0,00 9.016,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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